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Pregunta de: Samuel Moretti | Última actualización: 11 de diciembre de 2021
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Importar desde otro software TeamSystem
Simplemente conecte Fatture in Cloud con su cuenta TS Digital y comience la importación.
En el menú desplegable Otro en la parte superior izquierda, seleccione el elemento Exportar XML solo a Zip y en la ventana de confirmación que se abre, seleccione Sí, exportar para realizar la operación. Un archivo comprimido con extensión. zip que contiene los documentos a importar a Facturas en la Nube.
¿Cómo puedo hacer una nota de crédito con Facturas en la Nube? Para crear una nota de crédito electrónica, vaya a la sección «facturas y documentos» y presione NOTA DE CRÉDITO en la parte superior derecha. Aparecerá el botón azul + NOTA DE CRÉDITO.
Escríbenos en el chat desde la web o desde la app
Para cualquier duda o necesidad de asistencia puedes escribirnos a través del chat que encuentras en la plataforma tanto desde la web como desde la app para smartphone y tablet.
Para proceder con la importación dirígete a la sección Importar/Exportar del menú lateral. Dentro de la pestaña, seleccione Importar desde TS Digital. Para proceder a la importación, es necesario activar Factura Electrónica dentro de Fatture en Cloud conectando su cuenta TS Digital.
Con TeamSystem ID puede acceder a diferentes aplicaciones de TeamSystem simplemente usando su correo electrónico y una contraseña. De esta forma, ya no tendrá que recordar tantas credenciales como sistemas a los que acceda.
La inscripción de las facturas emitidas en los registros del IVA debe realizarse, de conformidad con el art. 23 del Decreto Presidencial 633/1972 «en el orden de su numeración y antes del día 15 del mes siguiente al de ejecución pero con referencia al mismo mes de ejecución».
Para obtener un código de destinatario, simplemente regístrese en un programa de facturación electrónica. Se le proporcionará un código de destinatario que podrá utilizar para recibir facturas electrónicas de sus proveedores.
En este caso, el mejor procedimiento a seguir para una rápida solución será: Emitir una nota de crédito (siempre en formato de factura electrónica) con reversión total de la factura electrónica incorrecta; Reemitir la nueva factura electrónica con las correcciones requeridas.
Asistencia TeamSystem. Para asistencia, el número 051/6967001 y la mesa de ayuda del portal están disponibles en el siguiente enlace: https://mysupport.teamsystem.com/.
Las facturas ya no son editables, por lo que en caso de error, la única forma de resolver la situación es solicitar y emitir una nota de crédito. En cuanto a la factura electrónica, por lo tanto, debe pasar por el sistema de intercambio (SDI), utilizando el código operativo TD04.
El pagaré debe emitirse a más tardar un año después de la operación de referencia, incluso en caso de error en la factura, ya sea en cantidad o en precio.
El llenado de una nota de crédito electrónica incluye:
Para exportar los documentos electrónicos enviados, desde el menú de la izquierda vaya a la sección Facturas enviadas. Seleccione el o los documentos a descargar marcando la casilla correspondiente. El botón Seleccionar todo le permite verificar todos los documentos presentes en todas las páginas mostradas.
acceso al panel; seleccione el elemento «Facturas enviadas» en el menú de la izquierda; en correspondencia con la factura, elija «Descargar factura» para descargar una sola factura, para descargas múltiples, inserte banderas en correspondencia con los archivos a descargar y seleccione «Descargar archivo».
Vaya a la sección Consulta, luego a Facturas electrónicas y otros datos de IVA. Al hacer clic en Tus facturas emitidas encontrarás todos los documentos electrónicos emitidos con tus datos fiscales. Encuentra las facturas emitidas por Facturas en la Nube pero también las emitidas por otro software, si los utilizas.
Específicamente, para corregir una factura enviada a la SDI, se debe emitir una nota de crédito electrónica. Esto se debe a que una factura emitida y enviada al sistema no puede ser modificada, por lo que es necesario proceder a través de una nota de variación electrónica, previa notificación al cliente por supuesto.
En el caso de que la factura electrónica haya sido emitida con regularidad y luego sea rechazada, deberá ser devuelta dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la notificación de rechazo: de esta forma no incurrirá en las penalizaciones previstas.
Para encontrar el código único de una determinada AP, puede consultar el portal IPA – Índice de administración pública, que contiene toda la información relativa a los organismos públicos, como el domicilio digital, la PEC y la CUU.
El código único generalmente lo proporcionan las empresas que venden software de contabilidad. Entonces, si ya tiene un software de contabilidad, solicite al servicio de atención al cliente su código único, para que pueda dárselo a sus proveedores.
633/1972 define las reglas para la anotación de las facturas emitidas en los registros del IVA al establecer que: «El contribuyente deberá registrar las facturas emitidas, en el orden de su numeración, antes del día 15 del mes siguiente a aquél en que se hayan realizado las operaciones y con referencia al mismo…
El registro de las facturas de las facturas de compra deberá realizarse dentro del plazo de presentación de la declaración del IVA del ejercicio en que se produjo la operación.
norte. 633/1972, debía realizarse antes del día 15 del mes siguiente a aquel en que se realizó la operación determinada conforme al art. 6 del mismo decreto. Por ejemplo, la factura emitida el 20 de abril debe contabilizarse antes del 15 de mayo siguiente.
En cuanto a la sección TeamUpdate, nos interesa principalmente el «contenido local» y el «contenido en línea». En la práctica, el servidor descarga automáticamente las distintas actualizaciones de las aplicaciones instaladas desde el panel en línea, y las ubica en la sección Contenidos locales > Administrar.
Para hacer esto, debe ingresar al perfil de usuario de VOIspeed y hacer clic en el botón Referencias de Polyedro. Al ingresar a esta sección será necesario agregar parámetros (ID de usuario y empresa) que se pueden obtener de la instalación de Polyedro (para más información, consulte la documentación de Polyedro).